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邯郸管理处深入开展审计自查自纠工作

时间:2021-03-16       文章来源:河北分局邯郸管理处
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为进一步完善以发现问题、整改问题、责任追究为核心的内部审计监督体系,本着“高效干事不出事,逢事必审”的工作理念,邯郸管理处开展了2020年运行资金审计自查自纠活动。

本次活动围绕内部控制、预算管理、采购管理、合同管理、项目实施、管理性费用等十个方面,对2020年运行资金进使用情况进行审计自查自纠,旨在增强员工审计风险意识,全面提升管理处内控管理。

本次自查自纠首先由各科室相关专业人员,对照审计发现的常见问题,对自己所负责的相关工作内容开展全面自查及整改。再由综合科牵头,根据历年审计发现问题情况,对各科室自查情况开展重点抽查,汇总检查发现问题及整改情况,形成自查自纠问题台账,并根据自查发现的问题做好分析、归纳、举一反三,对自查发现的问题和合同价款结算支付相关事项进行宣贯学习,督促今后各项运行管理工作高质量开展,助力推动“双精维护”“两个所有”深入开展,保障运行安全“生命线”。

作者:吕如兰 编辑:张小俊

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